Szia Gig Worker! Készüljön fel még sok munkára, amikor megadja adóját.

Azok az egyéni vállalkozók, akik tavaly felhagytak a fizetésükkel a „nagy lemondás” idején – a legnagyobb vállalati kivándorlás során – a bérszámfejtés során a régi szép időkre emlékezhetnek, miközben elkészítik 2021-es adóbevallásukat. 

Az az egyszerűség, hogy a rendszeres vállalati fizetésből automatikusan levonják az adót, éles ellentétben áll a dokumentációk, számítások és szabályok labirintusával, amelyet a koncertezőknek át kell navigálniuk, hogy biztosítsák a betartásukat, és meghatározzák, mennyi adótartozásuk van. 

„Nagy probléma van azzal, hogy az emberek nem ismerik a szabályokat, vagy nem rendelkeznek az adóköteles jövedelem kiszámításához szükséges nyilvántartásokkal” – mondja Garrett Watson, az Adóalap vezető politikai elemzője. "Ez akár túlfizetéshez, akár alulfizetéshez vezethet."

Nem tanácsos alulfizetni. Az Internal Revenue Service köztudottan ostoba az önfoglalkoztatásból származó bevételek tekintetében, és ez nem meglepő: az évi 58 milliárd dolláros „adóhiány” – vagyis az IRS által beszedett összeg és a tartozása közötti különbség – mintegy 630%-a annak köszönhető, hogy A Felelős Szövetségi Költségvetésért felelős nonprofit bizottság szerint a független munkavállalók, például a szabadúszók, valamint a partnerségek és LLC-k tulajdonosai alulbeszámolnak.

Az évi 100,000 XNUMX dollárnál többet kereső önálló vállalkozók több mint kétszer nagyobb valószínűséggel esnek ellenőrzés alá, mint a fizetett munkavállalók, és az ellenőrzések aránya nő a bevételek növekedésével.

Készüljön fel az önfoglalkoztatási adók csípésére.

Míg az összes munkavállaló jövedelemadója akkor kezdődik, amikor az egyedülállók keresete meghaladja a 12,550 25,100 USD-t, a 65 év alatti párok esetében pedig a 15.3 400 USD-t, a független munkavállalóknak be kell jelenteniük a jövedelmüket, és meg kell fizetniük a XNUMX%-os egyéni vállalkozói adót a nettó kereset után – a levonható költségek levonása után – XNUMX USD felett.

Ez magában foglalja a 12.4%-os társadalombiztosítási adót 142,800 2.9 dollárig, valamint a 200,000%-os Medicare-adót, jövedelemkorlátozás nélkül. Az egyedülállók 250,000 0.9 dollárt, a párok XNUMX XNUMX dollárt meghaladó keresetét további XNUMX%-os Medicare adó terheli.

A fizetett munkavállalók társadalombiztosítási és egészségügyi adót is fizetnek, de a teljes 15.3%-ot megosztják munkaadóikkal, és az ő részesedésüket – úgynevezett béradót – automatikusan levonják a fizetésből. 

Az IRS megpróbál egyenlőséget teremteni az összes munkavállaló között azáltal, hogy lehetővé teszi a koncertezők számára, hogy levonják az önálló vállalkozói adó felét. De ez a levonás önmagában nem ellensúlyozza teljes mértékben a koncertezők kiadásait – mondja Meghan Saunders, a Towson, Md. 

"A levonás csökkenti az adóköteles jövedelmet, de ez nem egy dollár-dollár jóváírás a befizetett adók után" - mondja, hozzátéve, hogy a legtöbb koncertező jóval többet fizet ezekből az adókból, mint a bérmunkások.

Fizesse be a becsült adókat negyedévente. 

Ha várhatóan legalább 1,000 USD adótartozása van, az IRS előírja a becsült adók negyedévente történő megfizetését egy adóév során. Mostanra a koncertmunkásoknak be kellett volna fizetniük a 2021-re becsült jövedelem- és egyéni vállalkozói adójukat. 

Ha nem fizetett negyedévente, akkor az idei április 18-i adóbevallási határidőig tartoznia kell a teljes jövedelem- és egyéni vállalkozói adójával – plusz az esetleges késedelmi kötbérekkel. 

Sok ember nehéz helyzetbe kerül, ha nem rejtegette bére egy részét adók fedezésére. "Sok koncertmunkás bevételét átutalják a bankszámlájára, és mindezt elköltik" - mondja Terry Dickens, a Moss Adams vezető menedzsere, hozzátéve, hogy a felosztó-kirovó megközelítés megakadályozhatja a nagy adósokkot a bejelentés során. évad. 

A negyedéves adófizetés alapja az előző évi bevétel, így a 2021-es bevallások elkészítésekor kiszámolhatja az első becsült negyedéves adófizetést 2022-re, amely szintén április 18-án esedékes. 

Kerekítsd fel a bevételi nyilvántartásokat.

Jövedelemforrástól függően a koncertezőknek gyakran rengeteg bevételi nyilvántartást kell összeszedniük – ellentétben a bérmunkásokkal, akik rendezett W-2-es listát kapnak. 

A hagyományos cégek 1099-es nyomtatványt adnak ki. Az olyan munkaerő-kölcsönző platformok, mint az Uber, a Lyft és a DoorDash, 1099-K űrlapot adnak ki azoknak a munkavállalóknak, akiknek több mint 200 tranzakciójuk volt, vagy 20,000 2022 dollárnál többet kerestek. (600-re ez az IRS-küszöb XNUMX dollárra csökken, hogy az ügynökség nyomon követhesse a növekvő számú koncertmunkás bevételeit, és segítse a jogérvényesítési erőfeszítéseket.) Mások csak banki és személyes nyilvántartásokkal rendelkeznek a bevételek jelentéséhez. 

Számolja össze a levonható költségeket. 

A koncertmunkások fényes színfoltja, hogy a bérmunkásokkal ellentétben ők akár 164,900 329,800 dollárig jogosultak az üzleti bevételek levonására egyedülállók esetében, XNUMX XNUMX dollárig párok esetén, és a munkával kapcsolatos kiadások ellensúlyozhatják a bevételt.

De még a juttatások sem olyan egyszerűek, mint ahogy az adófizetők remélhetik, mondja Dickens. „Ha üzleti érdeklődőt viszel el egy baseball-mérkőzésre, az a jegy nem vonható le. Ha hot dogot veszel, ez a költség általában 50%-ban levonható, de 2021-ben már 100%-ban levonható” – mondja Dickens. – Zavarba ejtő lehet.

A minősített vállalkozási jövedelem és az önfoglalkoztatási adó levonásain túl ne hagyjon ki sok mást sem. 

A munkával közvetlenül összefüggő költségek – fűnyíró a kerttervezőnek, szoftver a könyvelőnek – teljes mértékben levonhatók, csakúgy, mint az egészségbiztosítási díjak és az egyszerűsített munkavállalói nyugdíjkonstrukcióba vagy a SEP IRA-ba történő adózás előtti hozzájárulások.

A szórakoztatással kapcsolatos költségek nem vonhatók le, de az üzleti éttermi étkezések teljes mértékben levonhatók 2021-ben és 2022-ben az éttermek fellendítését célzó pandémiás segélyakciók részeként.

Ha munkára használja autóját, fontoljon meg két lehetőséget: Levon 56 centet minden munkával összefüggő megtett kilométer után, vagy szorozza meg a munkával kapcsolatos autóhasználat százalékát az összes éves autóköltséggel, mint például a benzin és a javítás. Ha a kiadások 5,000 dollárt tettek ki, és az autóhasználat 25%-a munkára irányult, akkor levonhat 1,250 dollárt. 

Az otthoni irodai levonások igénylésének két módja is van. A legegyszerűbb az, ha megszorozzuk az iroda négyzetméterét – 300 négyzetláb felső határ mellett – 5 dollárral. 200 négyzetméter után 1,000 dollár levonást igényelhet. 

„A másik módszer az otthoni irodának tulajdonítható költségek levonása” – mondja Angela Anderson, a JustAnswer atlantai könyvelője. 

Ha az irodája az otthonának 10%-át foglalja el, akkor levonhatja a kiadások 10%-át, például a rezsit, a jelzáloghitel-kamatokat, az ingatlanadókat és az otthoni javításokat. 

„Használja azt a módszert, amelyik előnyösebb” – mondja Anderson. „Bármit is csinál, vezessen jó nyilvántartást.”

Írj neki [e-mail védett]

Forrás: https://www.barrons.com/articles/self-ploy-more-work-filing-taxes-51646687891?siteid=yhoof2&yptr=yahoo